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企業內部控制基本規范和配套指引解讀及實踐

企業內部控制基本規范和配套指引解讀及實踐

課程編號:43874

課程價格:¥0/天

課程時長:2 天

課程人氣:324

行業類別:行業通用     

專業類別:運營管理 

授課講師:熊英

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
CFO、財務經理 集團審計部門負責人、風險控制部門負責人 內控內審經理及審計部相關人員

【培訓收益】
深度解析企業內部控制的相關規定,梳理企業內部控制關鍵點 學習有效進行內部控制制度設計與安排,幫助企業完善內控體系 結合豐富案例,獲悉企業重大風險和一般風險的識別及應對之策 落實企業內控責任體系與平臺搭建

 第一天、 企業內部控制規范、指引總論及解讀
案例導入——內部控制規范和指引總論
- 內部控制相關政策法規
- 內部控制基本規范
- 內控成功的四大秘訣
- 企業內控控制配套指引組成

一、經驗交流:認清內部控制的“真面目”
- 內部控制與企業的關系
- 如何讓領導支持并重視內控體系
- 各管理層在內部控制中擔當的角色及定位

二、企業內部控制應用指引解讀
- 最新配套指引背后的故事
- 內部控制五要素
- 內控體系四大核心理念
- 內部環境類指引
- 控制活動類指引解讀
- 資金活動類
- 采購業務
- 資產管理
- 銷售活動
- 擔保業務
- 財務報告
- 控制手段類指引
- 全面預算
- 合同管理
- 內部信息傳遞
- 信息系統
案例分析:
- 案例1:銷售與收款內部會計控制案例
- 案例2:沒有監督天使會變成魔鬼
拓展應用:
- 應用1:討論如何建立有效的內外部溝通流程
- 應用2:實戰技能之財產保護控制

第二天、 配套指引解讀及實踐
三、企業內部控制建設實務
- 推動集團內控體系化建設實施路徑
- 資金活動內控建設
- 銷售活動內控建設
- 資產管理內控建設
- 采購及付款內控建設
- 業務外包內控建設

四、企業內部控制評價指引
- 內部控制評價的內容
內部控制評價的程序
- 內部控制缺陷的認定
- 內部控制評價報告
- 管理層自我評估方法及實務介紹

五、企業內部控制審計指引
- 內控的責任體系與基礎平臺搭建
- 知己知彼、應對得體
- 對特定基準日內部控制設計與運行有效性審計
- 外部審計發現的常見重大缺陷和實質性漏洞
- 上市公司特別關注的內控要點
案例分析:
- 案例3:資金活動的內控建設案例
- 案例4:企業銷售及應收賬款活動中的內控實務
拓展應用:
- 應用3:根據案例進行采購及付款內控設計
- 討論:如何撰寫內控評價報告

 

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