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商業銀行內部控制:法規解讀及體系構建

課程編號:28309

課程價格:¥29000/天

課程時長:2 天

課程人氣:436

行業類別:行業通用     

專業類別:管理技能 

授課講師:馬軍生

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
 銀行董事、監事及高管 各職能部門和業務部門中高層管理人員  內審部、內控部、合規部、財務部和風險管理部等人員

【培訓收益】
了解內部控制和風險管理框架最新變化 了解商業銀行內部控制指引的核心要求 掌握內控建設的步驟和方法,學會流程梳理及風險識別 掌握內部控制自我檢查評價、應對審計的基本技巧 為學員提供最新COSO內控框架資料及內控法規資料匯編(電子版) 學員還將獲得包括《內控手冊》模板等系列內控實用工具(電子版)

 一、內部控制與風險管理體系概述
企業舞弊與風險防范
內部控制與風險管理框架
內控法規框架講解及內部控制主要要素
何為控制環境?
如何識別和評估風險?
如何設計控制活動?
如何進行信息溝通?
如何實施監督?
我國銀行內控法規要求及應對

二、內部控制體系建立與執行詳解
內部控制建設的組織機構和職能
內部控制體系建設主要工具及成果手冊示例
如何有效劃分內控流程
內控流程梳理中的風險識別與評估方法
流程梳理中風險識別與評估常見的問題和困惑
如何編制SOP(標準操作流程)及撰寫說明文件
探討:內控體系落地執行的常見問題及經驗分享

三、內控體系自我檢查評價及審計應對
內部控制檢查評價總體流程概述
內部控制檢查評價計劃制定
內部控制評價現場測試的方法與過程
案例:內控檢查中穿行測試的使用
內控缺陷認定及審批:如何確定內控缺陷嚴重程度
案例:某公司內控缺陷的定量和定性標準
內部控制缺陷整改及跟蹤
被檢查單位如何做好內控自查及內控審計應對 

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